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嚴謹細致,求真務(wù)實,控製風險,促進發展

來源:上(shàng)海誠(chéng)格    時間:2024-04-08 10:39:08    閱讀:

2024年4月7日下午,上海妖精影院集團內部審計啟動大會順利召開(kāi)。此次會議標誌著上海誠(chéng)格集團在嚴(yán)謹細致、求真務實、控(kòng)製風險、促進發展的宗旨指導下(xià),邁向了可持續健康發展的新征程。此次內部審(shěn)計啟動會,由內部(bù)審計組組長--副(fù)總經理(lǐ)喻波帶領(lǐng),財務部任經理、人事部甘經理、采購部潘經理、客服(fú)部王經理、技術市場部張主管共同成立了(le)審計小組。內部審計製(zhì)度不僅(jǐn)彰顯了上(shàng)海妖精影院集(jí)團對內部審計(jì)工作的高度重視,也體現(xiàn)了致力於(yú)通過內部監(jiān)督檢查(chá)與持續優化,推動了集團向整體高質(zhì)量穩健的發展。

審計啟動會(huì).jpg

本次會議在內部審計組長的帶領下,審計小組共同學習了內(nèi)部審計製度及(jí)流程,充(chōng)分認識到內部(bù)審計在集(jí)團內部起著至關重要的意義,首先,內部審計可以實現及(jí)時發現問題、解決問題、優化管理流程;其次(cì),內部審計作為獨立的工(gōng)作團隊,可以對公司的組織結構、決(jué)策流程和執行情況進行評(píng)估和監督,發(fā)現和糾正存在的問題和缺陷並提出預防措(cuò)施;第三,內部審計可(kě)以發現和防止損(sǔn)失和浪(làng)費,降本增效。此外,內部審計還可(kě)以評估(gū)、監督和優化公司的各項管理流程製度(dù)的執行情況;第四,內部審計可以評估和監督公司的合規(guī)性,包括嚴格遵守國家法律、法規,和(hé)公司規章製度(dù)等。通過對(duì)公司內(nèi)部控製體係和業(yè)務流程的審(shěn)查,內部審計可(kě)以確保法律法規和公司規章製(zhì)度執(zhí)行的有(yǒu)效性,保護公司及員工的聲譽和利益。故此(cǐ)內部審(shěn)計工作對於企業的風(fēng)險管理、治理能力、資產(chǎn)安全(quán)、運(yùn)營效率和合規道德等方麵具(jù)有重(chóng)要意義。

審計啟動會2.jpg

在本次內部(bù)審(shěn)計過程中,審計小組分組分別(bié)對銷(xiāo)售合同全流程、采購合(hé)同全流程、展會、報銷、用車管理等進(jìn)行了隨機抽查和核查。通過審計小組的認真複核,讓本次內審工作取得圓滿成功。我們發(fā)現了需(xū)要優化的作業流程、待(dài)完善(shàn)的(de)風險控製措施,為提出改(gǎi)善措施和減少風險提供了依據。

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審計小組成員一致認為,通過內部審計,可以(yǐ)發現企業運(yùn)營中存在的問題和不足,進而(ér)提(tí)出有針對性的改(gǎi)進意見和建議,推動企業不斷完善和提升自身的競爭力。同時,內(nèi)部審計也是一個持續開展的工作,以後將在每個(gè)季度進行一次(cì)內部審計(jì),審核業務的真實性、合規性,廉潔情況、作業流程是否標準化落地執行等情況,促進企業(yè)健康可持續發展,也為全體員工打(dǎ)造一個“大展拳腳(jiǎo)”的平台,為我們誠(chéng)格大家庭共同創造美(měi)好生活。我們相信在全體員工的共同努力下,上海妖精影院集團(tuán)將會取得優異的成績,為行業發展貢獻力量。

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